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索引号: 01236931-5/2021-00674 | |
发文字号: | 发文时间: 2021-09-10 |
发文机关: 长治市潞州区财政局 | 主题词: 部门决算 |
标题: 山西省长治市潞州区人民政府办公室2020年度部门决算公开 | |
主题分类: 财政 | 发布日期: 2021-09-10 |
第一部分 概况
(一)负责区政府各类会议的组织实施工作。
(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及各工作部门的公文;指导全区行政机关公文处理工作。
(三)研究区政府各工作部门和各乡镇人民政府、街道办事处、老顶山旅游开发管理中心请示区政府的问题,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(四)督促检查区政府各部门和各乡镇(街道、中心)对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志汇报。
(五)负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇(街道、中心)向区政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访,征集人民群众对区政府的建议和意见。
(六)协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件。
(七)对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项决策、部署组织调查研究,及时反映情况,提出建议。
(八)负责区政府政务信息工作,及时提供信息咨询服务,及时向市政府、区政府报送重要信息。
(九)组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。
(十)统一刻制、颁发区直各局办、所属单位及临时机构的印章。
(十一)负责区政府办公室所属股室的管理工作。
(十二)负责机关和所属股室机构编制、人事管理及离退休人员工作。
(十三)负责就重要文件向社会公开征求意见;承办市人民政府文件的审查、解释等工作(除规范性文件)。
(十四)贯彻执行中央外事、台港澳方针政策和省市外事、台港澳工作安排部署,组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和全区的外事、台港澳工作。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
长治市潞州区人民政府办公室为正科级行政单位,财务隶属关系是一级单位,内设党务股、综合股、文秘股、督查股、信息调研股、会务股、社情民意办理股、外事股。
第二部分 2020年度部门决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位此表无内容)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位此表无内容)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位此表无内容)
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2020年度潞州区政府办本年收入合计5126719.55元,较2019年度增长162890.31元,增幅比例3.37%,其中:财政拨款收入5126719.55元,较上年增长413343.44元,增幅8.8%,主要是因为机构改革,原台办撤销并入政府办,人员增加。
2020年度潞州区政府办本年支出合计4994951.42元。其中:基本支出人员经费4246720.26元,较上年增长294807.67元,主要因为机构改革,原台办撤销并入政府办,人员增加。
二、机关运行经费执行情况说明
本年度机关运行经费为719343.16元,比去年减少5.53%,原因是政区划调整及机构改革,机关运行经费相对减少。
三、政府采购执行情况说明
2020年度政府采购62600元。
四、国有资产占用情况说明
2020年末资产总额1125627.30元,较2019年末减少42494.44元,主要是因为固定(无形)资产折旧。其中固定资产4935401.77元较去年增长33190元,年度内购入办公设备33190元。2020年度负债96327.56元较上年增加77912.01元,主要是应付代扣职工社保费用。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2020年度我单位无50万元重点绩效评价项目。预算绩效管理工作进行自我考核,自评分数为良好。
六、“三公”经费情况说明
1、增减变化情况及原因:2020年度“三公经费”年初预算数为50000元,2020年度“三公经费”支出为0,较去年减少45540元,主要原因为本年无“三公经费”支出。
2、因公出国(境)团组数及人数:因公出国出境费用为0,因公出国出境人数为0,组数为0。
3、公务用车购置及运行维护费,购置数及保有量:公务用车购置运行维护费为0,公务用车购置费用为0,公务用车运行维护费为0,2020年我单位公务车持有量为14辆,已公车改革,未下账,购置数为0。
4、国内公务接待批次及人数:2020年度公务接待次数0,人数0,公务接待费为0。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。